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2020年度星空全站精简版APP五一街道办事处部门

 


第一部分 星空全站精简版APP五一街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件






第一部分 星空全站精简版APP五一街道办事处概况


 

一、部门职责

(一)宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策,坚持依法行政,推进民主政治发展,促进村民自治,加强基层党组织和政权建设。

(二)促进经济发展,做好村、社区发展规划,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力,落实强农惠农措施,确保居民受益。

(三)强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育。做好防灾减灾、优抚安置、抚贫救助等社会救助工作。

(四)加强社会管理,维护村、社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理,做好信访工作,协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。

(五)协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(六)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    星空全站精简版APP五一街道办事处内设机构包括:本部门有1个行政单位,内设 4个机构、以及下设2个事业单位和1个综合行政执法大队组成。

(二)决算单位构成

    星空全站精简版APP五一街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括:星空全站精简版APP五一街道办事处本级。街道下设的2个事业单位为社会综合服务中心和政务服务中心。4个内设机构具体为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。



第二部分 2020年度部门决算表



收入支出决算总表





公开01表

部门:星空全站精简版APP五一街道办事处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,390.18

一、一般公共服务支出

32

634.93

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

26.42

五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

10.00

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

21.25

八、其他收入

8

13.14

八、社会保障和就业支出

39

558.48


9


九、卫生健康支出

40

24.80


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

152.58


12


十二、农林水支出

43

76.98


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

898.88


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,403.31

本年支出合计

58

2,404.31

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

39.46

年末结转和结余

60

38.46


30



61


总计

31

2,442.77

总计

62

2,442.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表










公开02表

部门:星空全站精简版APP五一街道办事处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,403.31

2,390.18

0.00

0.00

0.00

0.00

13.14

201

一般公共服务支出

633.93

620.80

0.00

0.00

0.00

0.00

13.14

20101

人大事务

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

549.96

536.82

0.00

0.00

0.00

0.00

13.14

2010301

行政运行

539.75

526.61

0.00

0.00

0.00

0.00

13.14

2010306

政务公开审批

10.21

10.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

13.44

13.44

      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010702

一般行政管理事务

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

26.42

26.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

26.42

26.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

26.42

26.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

21.25

21.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

21.25

21.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

558.48

558.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

480.50

480.50



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

455.50

455.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

40.44

40.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.44

40.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.80

24.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.94

20.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

20.94

20.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

152.58

152.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

67.58

67.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

67.58

67.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

76.98

76.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

55.45

55.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

55.45

55.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

21.53

21.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

21.53

21.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

898.88

898.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

870.00

870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

870.00

?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~3122172%;">

870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.88

28.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.88

28.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



支出决算表









公开03表

部门:星空全站精简版APP五一街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,404.31

2,403.31

1.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

634.93

633.93

1.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

550.96

549.96

1.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

540.75

539.75

1.00

0.00

0.00

0.00

2010306

政务公开审批

10.21

10.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2010702

一般行政管理事务

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

26.42

26.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

26.42

26.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

26.42

26.42

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

21.25

21.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

21.25

21.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

558.48

558.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

480.50

480.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

455.50

455.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

40.44

40.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.44

40.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.80

24.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.94

20.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

20.94

20.94

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

152.58

152.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

67.58

67.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

67.58

67.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

25.00

?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~mal;border-left:1px solid #666;border-right:1px solid #666;border-bottom:1px solid #666;border-top:1px solid #666;width:11.055276381909549%;">

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

76.98

76.98

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

55.45

55.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

55.45

55.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

21.53

21.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

21.53

21.53

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

898.88

898.88

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

870.00

870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

870.00

870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.88

28.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.88

28.88

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:星空全站精简版APP五一街道办事处

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,390.18

一、一般公共服务支出

33

620.80

620.80

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

26.42

26.42

0.00

0.00


5


五、教育支出

37



0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

10.00

10.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

21.25

21.25

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

558.48

558.48

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

24.80

24.80

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42



0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

152.58

152.58

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

76.98

76.98

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46



0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

898.88

898.88

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54



0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55



0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

2,390.18

本年支出合计

59

2,390.18

2,390.18

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60



0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,390.18

总计

64

2,390.18

2,390.18

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:星空全站精简版APP五一街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,390.18

2,390.18

0.00

201

一般公共服务支出

620.80

620.80

0.00

20101

人大事务

3.50

3.50

0.00

2010108

代表工作

3.50

3.50

0.00

20102

政协事务

2.00

2.00

0.00

2010201

行政运行

2.00

2.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

536.82

536.82

0.00

2010301

行政运行

526.61

526.61

0.00

2010306

政务公开审批

10.21

10.21

0.00

20105

统计信息事务

13.44

13.44

0.00

2010507

专项普查活动

13.44

13.44

0.00

20107

税收事务

3.63

3.63

0.00

2010702

一般行政管理事务

?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~1px solid #666;border-bottom:1px solid #666;border-top:1px solid #666;width:19.28020565552699%;">

3.63

3.63

0.00

20129

群众团体事务

0.50

0.50

0.00

2012901

行政运行

0.50

0.50

0.00

20132

组织事务

0.90

0.90

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.90

0.90

0.00

20133

宣传事务

20.00

20.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

20.00

20.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

35.00

35.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

35.00

35.00

0.00

204

公共安全支出

26.42

26.42

0.00

20499

其他公共安全支出

26.42

26.42

0.00

2049901

其他公共安全支出

26.42

26.42

0.00

206

科学技术支出

10.00

10.00

0.00

20604

技术研究与开发

6.00

6.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

6.00

6.00

0.00

20607

科学技术普及

4.00

4.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

4.00

4.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

21.25

21.25

0.00

20701

文化和旅游

21.25

21.25

0.00

2070109

群众文化

0.75

0.75

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

20.50

20.50

0.00

208

社会保障和就业支出

558.48

558.48

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.04

1.04

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.04

1.04

0.00

20802

民政管理事务

480.50

480.50

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

455.50

455.50

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

25.00

25.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

40.44

40.44

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.44

40.44

0.00

20808

抚恤

6.50

6.50

0.00

2080899

其他优抚支出

6.50

6.50

0.00

20828

退役军人管理事务

30.00

30.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

30.00

30.00

0.00

210

卫生健康支出

24.80

24.80

0.00

21007

计划生育事务

3.86

3.86

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

3.86

3.86

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.94

20.94

0.00

2101101

行政单位医疗

20.94

20.94

0.00

212

城乡社区支出

152.58

152.58

0.00

21201

城乡社区管理事务

67.58

67.58

0.00

2120104

城管执法

67.58

67.58

0.00

21203

城乡社区公共设施

25.00

25.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

25.00

25.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

0.00

213

农林水支出

76.98

76.98

0.00

21301

农业农村

55.45

55.45

0.00

2130199

其他农业农村支出

55.45

55.45

0.00

21307

农村综合改革

21.53

21.53

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

21.53

21.53

0.00

221

住房保障支出

898.88

898.88

0.00

22101

保障性安居工程支出

870.00

870.00

0.00

2210108

老旧小区改造

870.00

870.00

0.00

22102

住房改革支出

28.88

28.88

0.00

2210201

住房公积金

28.88

28.88

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:星空全站精简版APP五一街道办事处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,709.76

302

商品和服务支出

604.06

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

589.78

30201

办公费

68.60

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

379.28

30202

印刷费

61.02

30702

国外债务付息


30103

奖金

262.40

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费

35.83

30204

手续费

0.27

31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费

2.40

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

160.07

30206

电费

14.06

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

0.05

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

118.84

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

12.00

31008

物资储备


30113

住房公积金

163.56

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

17.45

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

4.10

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

76.36

30215

会议费

0.40

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.80

31013

公务用车购置


30302

退休费

0.96

30217

公务接待费

2.30

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

70.11

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

117.29

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~order-bottom:1px solid #666;border-top:1px solid #666;width:16.591928251121075%;">

委托业务费

235.88

39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

38.92

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

5.29

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

28.51




30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

1,786.12

公用经费合计

604.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:星空全站精简版APP五一街道办事处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2.30

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:星空全站精简版APP五一街道办事处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:星空全站精简版APP五一街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。



第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,442.77万元。与上一年度相比,收、支总计各减少314.38万元,下降11.4%。主要是因为精简一般公共服务支出,根据中央及省、市相关规定要求,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,403.31万元,其中:财政拨款收入2,390.18万元,占99.45%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入13.14万元,占0.55%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,404.31万元,其中:基本支出2,403.31万元,占99.96%;项目支出1万元,占0.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,390.18万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少326.39万元,下降12.01%。主要是因为精简一般公共服务支出,根据中央及省、市相关规定要求,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,390.18万元,占本年支出合计的99.41%。与上一年度相比,财政拨款支出减少296.39万元,下降11.03%。主要是因为精简一般公共服务支出,根据中央及省、市相关规定要求,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,390.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出620.8万元,占25.97%;公共安全支出26.42万元,占1.11%;科学技术支出10万元,占0.42%;文化旅游体育与传媒支出21.25万元,占0.89%;社会保障和就业支出558.48万元,占23.37%;卫生健康支出24.8万元,占1.04%;城乡社区支出152.58万元,占6.38%;农林水支出76.98万元,占3.22%;住房保障支出898.88万元,占37.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为977.12万元,支出决算数为2,390.18万元,完成年初预算的244.61%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人大代表工作站建设等相关需要

?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~dium;text-indent:32.05pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0.1;">

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:开展政协工作事务相关需要

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为350.28万元,支出决算为526.61万元,完成年初预算的150.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是:开展第七次人口普查、全国文明城市创建、全国卫生城市创建等工作需要。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.21万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:开展互联网+政务全覆盖工作需要。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.44万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:开展“第七次人口普查”工作需要

6、一般公共服务支出(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.63万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增开展税务征管医保以及城乡居民两险工作需要。

7、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增开展基层团组织建设工作需要。

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增开展非公党建工作经费需要。

9、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增开展衡阳群众建设经费需要。

10、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:行政单位日常工作需要

11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为35万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:按照本年市级的工作部署,新增全国文明城市创建和全国卫生城市创建等工作开支需要

12、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为26.42万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:按照本年度综合治理工作要求,增加维稳、禁毒治毒、重大安全隐患整治、精神病人监管开支

13、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:社区工作考核优秀获得真抓实干成效明显地区奖励

14、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:街道社区本年度获得科学技术协会示范点奖补资金

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:街道文化站免费开放相关开支

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:按照本年市级的工作要求,创建全国文明城市,新增衡阳群众品牌建设经费以及三馆开放经费

17、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.04万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年度城乡居民和大学生基本医疗代办费开支

18、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为378.5万元,支出决算为455.5万元,完成年初预算的120.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是:按照上级文件的要求,新增草桥社区两化两体系建设

19、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为25万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增社区民政事业相关开支

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为40.44万元,支出决算为40.44万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度春节优抚对象走访慰问开支

22、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

23、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.86万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:计生社会抚养费以及独生子女奖励费

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为20.94万元,支出决算为20.94万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为47.62万元,支出决算为67.58万元,完成年初预算的141.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增城管协管人员及新增城管牛皮癣工作开支

26、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为25万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增小微工程、环境整治等工作支出

27、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

28、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为55.45万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据本年工作实际安排,增加农村环卫以及猪场退养整治开支

29、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为20.47万元,支出决算为21.53万元,完成年初预算的105.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是:建设村2020村干工资增加

30、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为870万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作安排,增加老旧小区改造建设支出

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为28.88万元,支出决算为28.88万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出2,390.18万元,其中:人员经费1,786.12万元,占基本支出的74.73%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费604.06万元,占基本支出的25.27%,主要包括:?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghan>办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元,支出决算为2.3万元,完成预算的95.83%,其中:

因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.4万元,支出决算为2.3万元,完成预算的95.83%,决算数小于预算数的主要原因是根据中央及省、市相关规定要求,大力压减“三公”经费支出 ,与上年相比减少12.56万元,下降84.52%,下降的主要原因是根据中央及省、市相关规定要求,大力压减公务开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.3万元,占100%因公出国(境)费支出决算0万元,占0%公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为2.3万元,全年共接待来访团组70个、来宾290人次,主要是参加会议和迎检。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

星空全站精简版APP五一街道办事处2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

星空全站精简版APP五一街道办事处2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

星空全站精简版APP五一街道办事处2020年度机关运行经费支出604.06万元,比年初预算数增加532.77万元,增长747.33%。主要原因是:按照2020年度上级工作安排,增加临时性、突击性工作开支

十一、一般性支出情况

2020年度星空全站精简版APP五一街道办事处一般性支出564.86万元,其中:会议费0.4万元,用于召开街道党建、人大、政协工作会议,人数约为50人;开支培训费0.8万元,用于开展街道计生、党建专干业务培训开支办公费68.6万元;印刷费61.02万元;咨询费0万元;水费2.4万元;电费14.06万元;邮电费0.05万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费12万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费17.45万元;租赁费4.1万元;公务接待费2.3万元;被装购置费0万元;劳务费117.29元;委托业务费235.88万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用28.51万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

星空全站精简版APP五一街道办事处2020年度政府采购支出总额618.19万元,其中:政府采购货物支出10.21万元、政府采购工程支出607.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至202012月31日,星空全站精简版APP五一街道办事处共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理



第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

星空全站精简版APP五一街道办事处2020年度绩效自评报告.doc




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