2021年度石鼓区五一街道办事处部门决算 

  

 

 

第一部分 石鼓区五一街道办事处概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 石鼓区五一街道办事处概况 

 

  

一、部门职责 

(一)宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策,坚持依法行政,推进民主政治发展,促进村民自治,加强基层党组织和政权建设。 

(二)促进经济发展,做好村、社区发展规划,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力,落实强农惠农措施,确保居民受益。 

(三)强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育。做好防灾减灾、优抚安置、抚贫救助等社会救助工作。 

(四)加强社会管理,维护村、社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理,做好信访工作,协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。 

(五)协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。 

(六)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。 

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置 

    石鼓区五一街道办事处内设机构包括:本部门共有编制人数50人,实际人数111人。本单位由 4个内设机构、街道下设的2个事业单位和1个综合行政执法大队组成。机关设置的4个内设机构具体为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室,街道下设的2个事业单位为社会综合服务中心和政务服务中心。 

(二)决算单位构成 

    石鼓区五一街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括:石鼓区五一街道办事处本级。 


 

第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:石鼓区五一街道办事处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,902.51

一、一般公共服务支出

32

662.40

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

17.00

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

5.00

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

13.90

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

542.21

 

9

 

九、卫生健康支出

40

31.21

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

165.39

 

12

 

十二、农林水支出

43

64.86

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

441.01

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

5.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

20.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

17.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

1,924.51

本年支出合计

58

1,962.97

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

38.46

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

1,962.97

总计

62

1,962.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:石鼓区五一街道办事处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,924.51

1,924.51

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

651.74

651.74

 

 

 

 

 

20101

人大事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20102

政协事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

592.54

592.54

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

587.54

587.54

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20106

财政事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2011399

其他商贸事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

0.50

0.50

 

 

 

 

 

20132

组织事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

22.20

22.20

 

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

22.20

22.20

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

24.50

24.50

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

24.50

24.50

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

13.90

13.90

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

13.90

13.90

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

0.75

0.75

 

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

13.15

13.15

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

542.21

542.21

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

23.00

23.00

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

23.00

23.00

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

446.80

446.80

 

 

 

 

 

2080208

基层政权建设和社区治理

446.80

446.80

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

42.41

42.41

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.23

40.23

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.18

2.18

 

 

 

 

 

20809

退役安置

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

30.00

30.00

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

31.21

31.21

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

9.36

9.36

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

9.36

9.36

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1.02

1.02

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

1.02

1.02

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

20.82

20.82

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

20.82

20.82

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

137.58

137.58

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

67.58

67.58

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

67.58

67.58

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

64.86

64.86

 

 

 

 

 

21301

农业农村

38.00

38.00

 

 

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

12.00

12.00

 

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

26.00

26.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

19.86

19.86

 

 

 

 

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

4.50

4.50

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

15.36

15.36

 

 

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2130899

其他普惠金融发展支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

441.01

441.01

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

412.29

412.29

 

 

 

 

 

2210108

老旧小区改造

412.29

412.29

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.72

28.72

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

28.72

28.72

 

 

 

 

 

223

国有资本经营预算支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2240199

其他应急管理支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

17.00

17.00

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

17.00

17.00

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

11.00

11.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:石鼓区五一街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,962.97

1,507.23

455.74

 

 

 

201

一般公共服务支出

662.40

651.74

10.65

 

 

 

20101

人大事务

3.00

3.00

 

 

 

 

2010101

行政运行

3.00

3.00

 

 

 

 

20102

政协事务

1.00

1.00

 

 

 

 

2010201

行政运行

1.00

1.00

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

603.20

592.54

10.65

 

 

 

2010301

行政运行

598.20

587.54

10.65

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

5.00

5.00

 

 

 

 

20106

财政事务

2.00

2.00

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

2.00

2.00

 

 

 

 

20113

商贸事务

1.00

1.00

 

 

 

 

2011399

其他商贸事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.50

0.50

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

0.50

0.50

 

 

 

 

20132

组织事务

5.00

5.00

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

20133

宣传事务

22.20

22.20

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

22.20

22.20

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

24.50

24.50

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

24.50

24.50

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

13.90

13.90

 

 

 

 

20701

文化和旅游

13.90

13.90

 

 

 

 

2070109

群众文化

0.75

0.75

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

13.15

13.15

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

542.21

542.21

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

23.00

23.00

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

23.00

23.00

 

 

 

 

20802

民政管理事务

446.80

446.80

 

 

 

 

2080208

基层政权建设和社区治理

446.80

446.80

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

42.41

42.41

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.23

40.23

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.18

2.18

 

 

 

 

20809

退役安置

30.00

30.00

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

30.00

30.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

31.21

31.21

 

 

 

 

21004

公共卫生

9.36

9.36

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

9.36

9.36

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1.02

1.02

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

1.02

1.02

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

20.82

20.82

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

20.82

20.82

 

 

 

 

212

城乡社区支出

165.39

137.58

27.80

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

67.58

67.58

 

 

 

 

2120104

城管执法

67.58

67.58

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

 

 

 

 

21210

国有土地收益基金安排的支出

27.80

 

27.80

 

 

 

2121001

征地和拆迁补偿支出

27.80

 

27.80

 

 

 

213

农林水支出

64.86

64.86

 

 

 

 

21301

农业农村

38.00

38.00

 

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

12.00

12.00

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

26.00

26.00

 

 

 

 

21305

扶贫

1.00

1.00

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

1.00

1.00

 

 

 

 

21307

农村综合改革

19.86

19.86

 

 

 

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

4.50

4.50

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

15.36

15.36

 

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

6.00

6.00

 

 

 

 

2130899

其他普惠金融发展支出

6.00

6.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

441.01

28.72

412.29

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

412.29

 

412.29

 

 

 

2210108

老旧小区改造

412.29

 

412.29

 

 

 

22102

住房改革支出

28.72

28.72

 

 

 

 

2210201

住房公积金

28.72

28.72

 

 

 

 

223

国有资本经营预算支出

5.00

 

5.00

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

5.00

 

5.00

 

 

 

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

5.00

 

5.00

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

20.00

20.00

 

 

 

 

22401

应急管理事务

20.00

20.00

 

 

 

 

2240199

其他应急管理支出

20.00

20.00

 

 

 

 

229

其他支出

17.00

17.00

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

17.00

17.00

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

6.00

6.00

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

11.00

11.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:石鼓区五一街道办事处

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,902.51

一、一般公共服务支出

33

651.74

651.74

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

17.00

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

5.00

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

13.90

13.90

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

542.21

542.21

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

31.21

31.21

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

137.58

137.58

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

64.86

64.86

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

441.01

441.01

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

5.00

 

 

5.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

20.00

20.00

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

17.00

 

17.00

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

1,924.51

本年支出合计

59

1,924.51

1,902.51

17.00

5.00

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,924.51

总计

64

1,924.51

1,902.51

17.00

5.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:石鼓区五一街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,902.51

1,490.23

412.29

201

一般公共服务支出

651.74

651.74

 

20101

人大事务

3.00

3.00

 

2010101

行政运行

3.00

3.00

 

20102

政协事务

1.00

1.00

 

2010201

行政运行

1.00

1.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

592.54

592.54

 

2010301

行政运行

587.54

587.54

 

2010302

一般行政管理事务

5.00

5.00

 

20106

财政事务

2.00

2.00

 

2010602

一般行政管理事务

2.00

2.00

 

20113

商贸事务

1.00

1.00

 

2011399

其他商贸事务支出

1.00

1.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.50

0.50

 

2013102

一般行政管理事务

0.50

0.50

 

20132

组织事务

5.00

5.00

 

2013299

其他组织事务支出

5.00

5.00

 

20133

宣传事务

22.20

22.20

 

2013399

其他宣传事务支出

22.20

22.20

 

20199

其他一般公共服务支出

24.50

24.50

 

2019999

其他一般公共服务支出

24.50

24.50

 

207

文化旅游体育与传媒支出

13.90

13.90

 

20701

文化和旅游

13.90

13.90

 

2070109

群众文化

0.75

0.75

 

2070199

其他文化和旅游支出

13.15

13.15

 

208

社会保障和就业支出

542.21

542.21

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

23.00

23.00

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

23.00

23.00

 

20802

民政管理事务

446.80

446.80

 

2080208

基层政权建设和社区治理

446.80

446.80

 

20805

行政事业单位养老支出

42.41

42.41

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.23

40.23

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.18

2.18

 

20809

退役安置

30.00

30.00

 

2080901

退役士兵安置

30.00

30.00

 

210

卫生健康支出

31.21

31.21

 

21004

公共卫生

9.36

9.36

 

2100499

其他公共卫生支出

9.36

9.36

 

21007

计划生育事务

1.02

1.02

 

2100717

计划生育服务

1.02

1.02

 

21011

行政事业单位医疗

20.82

20.82

 

2101101

行政单位医疗

20.82

20.82

 

212

城乡社区支出

137.58

137.58

 

21201

城乡社区管理事务

67.58

67.58

 

2120104

城管执法

67.58

67.58

 

21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00

 

21205

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

 

2120501

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

 

213

农林水支出

64.86

64.86

 

21301

农业农村

38.00

38.00

 

2130135

农业资源保护修复与利用

12.00

12.00

 

2130199

其他农业农村支出

26.00

26.00

 

21305

扶贫

1.00

1.00

 

2130599

其他扶贫支出

1.00

1.00

 

21307

农村综合改革

19.86

19.86

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

4.50

4.50

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

15.36

15.36

 

21308

普惠金融发展支出

6.00

6.00

 

2130899

其他普惠金融发展支出

6.00

6.00

 

221

住房保障支出

441.01

28.72

412.29

22101

保障性安居工程支出

412.29

 

412.29

2210108

老旧小区改造

412.29

 

412.29

22102

住房改革支出

28.72

28.72

 

2210201

住房公积金

28.72

28.72

 

224

灾害防治及应急管理支出

20.00

20.00

 

22401

应急管理事务

20.00

20.00

 

2240199

其他应急管理支出

20.00

20.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:石鼓区五一街道办事处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,096.19

302

商品和服务支出

379.05

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

463.49

30201

办公费

44.50

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

351.84

30202

印刷费

50.25

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

3.50

30203

咨询费

0.03

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

6.83

30204

手续费

0.16

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

2.50

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.76

30206

电费

4.00

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

9.94

30207

邮电费

2.70

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

47.90

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

2.86

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

125.93

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

7.50

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

1.00

30214

租赁费

0.76

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

14.98

30215

会议费

0.56

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

2.00

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

1.80

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

9.36

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

131.35

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

70.00

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

29.11

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

5.62

30229

福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

28.87

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

0.10

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

1,111.17

公用经费合计

379.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:石鼓区五一街道办事处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.24

 

 

 

 

2.24

2.00

 

 

 

 

2.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:石鼓区五一街道办事处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

17.00

17.00

17.00

 

 

229

其他支出

 

17.00

17.00

17.00

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

17.00

17.00

17.00

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

 

6.00

6.00

6.00

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

 

11.00

11.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:石鼓区五一街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5.00

5.00

 

223

国有资本经营预算支出

5.00

5.00

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

5.00

5.00

 

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,962.97万元。与上一年度相比,收、支总计各减少479.8万元,下降19.64%。主要是因为根据中央及省、市相关规定要求,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,努力降低公务活动成本。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,924.51万元,其中:财政拨款收入1,924.51万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,962.97万元,其中:基本支出1,507.23万元,占76.78%;项目支出455.74万元,占23.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,924.51万元,其中:一般公共预算财政拨款1,902.51万元,政府性基金财政拨款17万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少465.67万元,下降19.48%。主要是因为根据中央及省、市相关规定要求,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,努力降低公务活动成本。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,902.51万元,其中:基本支出1,490.23万元,项目支出412.29万元。占本年支出合计的96.92%。与上一年度相比,财政拨款支出减少487.67万元,下降20.4%。主要是因为根据中央及省、市相关规定要求,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,努力降低公务活动成本。

(二)财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,902.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出651.74万元,占34.26%;文化旅游体育与传媒支出13.9万元,占0.73%;社会保障和就业支出542.21万元,占28.5%;卫生健康支出31.21万元,占1.64%;城乡社区支出137.58万元,占7.23%;农林水支出64.86万元,占3.41%;住房保障支出441.01万元,占23.18%;灾害防治及应急管理支出20万元,占1.05%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,038.75万元,支出决算数为1,902.51万元,完成年初预算的183.15%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项) 

年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 

年初预算为343.99万元,支出决算为587.54万元,完成年初预算的170.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际情况,工资福利支出增加。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

6、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

9、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为22.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为24.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 

年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为13.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

14、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项) 

年初预算为421.5万元,支出决算为446.8万元,完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 

年初预算为40.23万元,支出决算为40.23万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为2.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

17、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项) 

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为9.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

19、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 

年初预算为0万元,支出决算为1.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 

年初预算为20.82万元,支出决算为20.82万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 

年初预算为67.58万元,支出决算为67.58万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

22、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

23、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 

年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

24、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项) 

年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

25、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

26、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

27、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项) 

年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

28、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 

年初预算为21.9万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的70.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预算资金指标进行调整。

29、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

30、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项) 

年初预算为0万元,支出决算为412.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 

年初预算为28.72万元,支出决算为28.72万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

32、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作要求,进行预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,490.23万元,其中:人员经费1,111.17万元,占基本支出的74.56%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费379.05万元,占基本支出的25.44%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.24万元,支出决算为2万元,完成预算的89.29%,

其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2.24万元,支出决算为2万元,完成预算的89.29%,决算数小于预算数的主要原因是主要是进一步加强公务接待管理,严格控制接待费用 ,与上年相比减少0.3万元,下降13.04%,下降的主要原因是大力压减一般性支出,努力降低公务活动成本。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中: 

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为2万元,全年共接待来访团组50个、来宾260人次,主要是上级部门对于本单位的党建、创文、创卫等专项工作业务指导以及检查发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本级机关和二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入17万元;年初结转和结余0万元;支出17万元,其中基本支出17万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作情况,进行预算追加。 

2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作情况,进行预算追加。 

九、关于机关运行经费支出说明 

石鼓区五一街道办事处2021年度机关运行经费支出379.05万元,比上一年决算数减少225.01万元,下降37.25%。主要原因是:主要原因是根据中央及省、市相关规定要求,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,努力降低公务活动成本。

十、一般性支出情况 

2021年度石鼓区五一街道办事处开支会议费0.56万元,用于召开党建、卫计等学习会议,人数100人;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

石鼓区五一街道办事处2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日,石鼓区五一街道办事处共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金412.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 

组织对“城镇保障性安居工程(老旧小区改造)”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出412.29万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,该项目很好的完成了预期目标,完成辖区内城市设施升级改造,有力推进城市更新进程。 

组织对“石鼓区五一街道办事处”等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1907.51万元,政府性基金预算支出17万元。从评价情况来看,本年度很好的完成了年度目标。

2)部门决算中项目绩效自评结果 

城镇保障性安居工程(老旧小区改造)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为412.29万元,执行数为412.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据区委区政府的工作安排,完成了两个小区的改造工程。发现的主要问题及原因:一是资金并未及时下拨跟进;二是:信息公开不及时。下一步改进措施:专人负责跟进项目,保证资金下达以及相关信息公开的及时性。城镇保障性安居工程(老旧小区改造)项目绩效自评综述:该项目很好的完成了预期目标,完成辖区内城市设施升级改造,有力推进城市更新进程。 

3)部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果详见附件。

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

第五部分 附件 

2021年度财政资金绩效自评表格部门总体 报告.doc

 

 

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